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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-10-25 11:02

您好,做入營業外里面就可以

小丑 追問

2019-10-25 11:06

營業外收入就只能和利潤表一致,需要和增值稅報表收入一致嘛?

小黎老師 解答

2019-10-25 11:07

您好,你調整利潤表一致就跟增值稅報表一致了呀

小丑 追問

2019-10-25 11:26

我剛想是增值稅報表多,做賬主營業務收入少。也就是報表跟利潤表一致就行不需要跟主營業務收入一致?記入營業外收入,借方記現金?還是什么?

小黎老師 解答

2019-10-25 11:51

您好,是增值稅報表報錯還是賬務做錯?

小丑 追問

2019-10-25 11:57

沒有錯,就是報表多一分錢,發票比報表少一分錢

小黎老師 解答

2019-10-25 12:05

你好,那稅額方面有變化嗎?這個應該是申報錯誤引起的

小丑 追問

2019-10-25 12:19

稅額也多了一分,這個深圳系統收入和稅是改不了的

小丑 追問

2019-10-25 12:20

我稅就記入營業外成本,收入就不知道怎么記了

小黎老師 解答

2019-10-25 13:33

您好,稅額計入營業外支出,收入相差一分錢也是同樣的 調整賬上跟申報表一致

小丑 追問

2019-10-25 13:49

那收入調營業外收入,對方科目是什么?

小黎老師 解答

2019-10-25 14:30

您好,收入調整起來比較麻煩,你可以下個月手動調整下這個金額

小丑 追問

2019-10-25 16:18

收入沒法調整的

小黎老師 解答

2019-10-25 16:23

您好,小規模申報也是可以調整的啊 一般納稅人也是啊

小丑 追問

2019-10-25 16:26

收入一改就提示不能改,保存不了

小丑 追問

2019-10-25 16:26

深圳這邊的,確定是可以改?

小黎老師 解答

2019-10-25 16:39

您好,江蘇這邊是可以根據金稅盤里面的數據填寫的,您那邊是系統讀取的數據嗎?如果是這樣  賬上就貸方主營業務收入 借方計入應交稅費-未交增值稅  因為你賬上的稅額是不是也少一分?

小丑 追問

2019-10-25 16:53

我現在問的是收入怎么做分錄,稅我知道怎么做,沒問

小黎老師 解答

2019-10-25 17:13

您好,賬上這個收入借方入現金或者財務費用調整下。一般這種是直接調整下個月申報表的

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您好,小規模不能抵扣進項稅,所以增值稅只設置一個“應交稅金——應交增值稅”即可 1.產生收入的時候 借:現金/銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅金——應交增值稅 2.交稅時: 借:應交稅金——應交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-11 05:33:45
借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,繳納做借應交增值稅 貸銀行,,借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行
2020-06-28 13:21:08
您好,開發票時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅, 季末普票未滿30免稅時 借:應交稅金-應交增值稅, 貸:營業外收入
2024-04-13 06:33:06
您好,借 銀行存款 1000 貸 主營業務收入 1000/1.01=990.099009901 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)9.901
2022-02-09 16:52:27
你好,小規模開增值稅發票 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2022-05-13 14:09:36
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