老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師~我們公司用用友t3做賬,財(cái)務(wù)費(fèi)用的記賬憑證上已經(jīng)記賬結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么在科目余額表中沒有出現(xiàn)
答: 您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
老師,我們接另一個(gè)公司的賬來做,它科目余額表上,管理費(fèi)用還有貸方余額,但是記賬憑證上也把這個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了,它財(cái)務(wù)報(bào)表里也顯示結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)管理費(fèi)用。我現(xiàn)在要把它科目余額表的期末余額登記在我們的起初上,可是調(diào)不平,怎么處理啊
答: 這個(gè)直接看你們的資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就是初始化的數(shù)據(jù)。看這些科目的明細(xì)賬進(jìn)行賬務(wù)初始化。 不存在說調(diào)不平。 因?yàn)楣芾碣M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),當(dāng)時(shí)沒有結(jié)平,是無法結(jié)賬的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用友T3軟件結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),明明有收入,憑證也審核記賬了,卻不能生成轉(zhuǎn)賬憑證,提示所選科目余額為零,這是怎么回事?
答: 同學(xué)你好,你查一下收入的明細(xì)賬,截圖看一下
在用友T3里什么業(yè)務(wù)是選記記賬憑證的,什么業(yè)務(wù)是選記付款憑證的,什么業(yè)務(wù)是記轉(zhuǎn)賬憑證的?謝謝老師
用友T3,上月記賬后沒轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益,咋與1月31日的憑證不連接了?如何能把憑證號(hào)相連?
用財(cái)務(wù)用友軟件記賬,若果把憑證都做好了,只是沒有記賬和結(jié)賬,請(qǐng)問出的報(bào)表跟結(jié)完賬出的報(bào)表數(shù)據(jù)一樣嗎




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樸老師 解答
2020-01-10 16:07
樸老師 解答
2020-01-10 16:10