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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-22 07:13

你好,
思路是對的

蔣飛老師 解答

2020-01-22 07:13

具體編制方法是在銀行與開戶單位的賬面余額的基礎上,加上各自的未收款減去個自的未付款,然后再計算出雙方余額,通過余額調節表后的余額才是企業銀行存款實存數。

四葉草 追問

2020-01-22 07:34

現在我賬和銀行余額差1018.95

四葉草 追問

2020-01-22 07:35

我能直接在企業這邊減掉這個差額嗎?減后就平了

蔣飛老師 解答

2020-01-22 08:26

你好!
不可以直接減的,需要仔細核對一下找出差錯原因

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相關問題討論
你好, 思路是對的
2020-01-22 07:13:54
賬面數還是賬面的期末數
2019-10-22 15:20:48
你好,要做個調節表,但是不做分錄
2020-05-08 11:36:28
你好,對的是的。你的銀行余額和你對賬單的余額一致就可以了。
2022-09-05 17:59:57
對的是的,包含在里面的。
2022-04-20 12:23:28
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