老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


取得采購合同的會計分錄怎么寫
答: 關(guān)于簽訂采購合同會計分錄要怎么做的回答如下: 如果付款和收貨及發(fā)票都在不同時發(fā)生,則分錄如下: 付款 借:預(yù)付賬款-X公司 貸:銀行存款 收貨(未取到發(fā)票) 借:原材料(你是做為原始材料的,如果是做一般的模具使用,應(yīng)該用周轉(zhuǎn)材料科目) 貸:預(yù)付賬款 貨收全(收到發(fā)票) 借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價入賬) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(如果不能抵扣,則此金額計入原材料科目) 貸:預(yù)付賬款
當(dāng)月的銷售空調(diào)合同,已收全款,但是已出部分貨物。還有一部分貨物未采購回來不能出庫,且未安裝,這個會計分錄如何做?
答: 借銀行存款,貸預(yù)收賬款。發(fā)出去的,借發(fā)出商品貸庫存商品。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已知:甲公司與乙公司是非同一控制下的兩個公司。5月1日甲公司以股票500萬作為支付對價,收購乙公司。(商譽30萬)兩公司合并前的報表如下:(★自己編制★)要求:1、假如是吸收合并⑴編制合并日甲公司的合并會計分錄;⑵你覺得合并日乙公司需要作什么樣的會計分錄?⑶編制甲合并乙公司之后,甲公司的報表;2、假定甲公司取得了乙公司100%的控制權(quán)。⑴編制合并日甲公司的合并會計分錄;⑵你覺得合并日乙公司需要作什么樣的會計分錄?說明理由⑶編制合并日的工作底稿及抵銷分錄,以及合并報表。3、對比分析吸收合并后甲公司的報表和控股合并下的合并報表,指出有何異同,并由此談?wù)勀愕目捶āU{(diào)皮的眼睛于 2021-12-17 08:23 發(fā)布
答: 同學(xué)你好 您好,這題是不是不完整,看不到乙公司資產(chǎn)負債






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閃閃的水壺 追問
2020-02-26 16:56
龍楓老師 解答
2020-02-27 10:04