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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-26 18:55

其他單位的個人欠你們的錢還是怎么樣

樸老師 解答

2020-03-26 18:56

可以回復一下我嗎?快要下班了親

???? 追問

2020-03-26 19:10

是不是就沒法這樣沖其他應付款呢

樸老師 解答

2020-03-26 19:11

是的,你這個沒法沖的

???? 追問

2020-03-26 19:15

只能是他從他單位現金取現給我對吧

樸老師 解答

2020-03-26 19:28

是的,給你開發票的話你們得有業務,,你少付款,然后他替你還

???? 追問

2020-03-26 20:28

這種方法就是 借 管理費用30000  貸 其他應收款 20000  銀行存款 10000 對嗎?

樸老師 解答

2020-03-27 00:44

對的,分錄是這樣做的

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其他單位的個人欠你們的錢還是怎么樣
2020-03-26 18:55:08
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 這個是完整的,你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
你好; 你的費用和你發票金額一致嗎 ?? ??
2022-11-08 15:19:24
您好!您可以在這個月更改的。 先做紅字沖減之前的,然后做正確的,都做到這個月。
2016-11-14 14:46:03
你好,這個肯定是要填寫在明細科目里的
2022-02-27 15:01:47
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