老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師收到其他公司借款的分錄怎么做,不要交對(duì)方利息的
答: 你好 借 庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
老師我們是一般納稅人,收到銀行的短期借款,分錄怎么做?我們是每期還利息,到期還本金,分錄是這樣嗎?還要做計(jì)提利息分錄嗎?1.收到借款時(shí) ,借:借銀行存款 貸:短期借款 2.支付利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)付利息
答: 你好 1.收到借款時(shí) ,借:借銀行存款, 貸:短期借款 2,計(jì)提利息,?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用, 貸:應(yīng)付利息 3,每期還利息,借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款 4,到期還本金,借:短期借款,貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 收到銀行利息 借:銀行存款7.43 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—應(yīng)收利息-7.44 分錄對(duì)嗎?
答: 對(duì)的 分錄是這么做的






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