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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-20 10:17

你好,你單位是什么情況導致的其他應收款期末余額還是負數呢?正常來說其他應收款負數應當在其他應付款填寫才是啊

A工商注冊&代賬~王月 追問

2020-04-20 10:18

是法人的墊付款

A工商注冊&代賬~王月 追問

2020-04-20 10:18

可能之前會計科目掛的不對

鄒老師 解答

2020-04-20 10:23

你好,那就需要從其他應收款調整到其他應付款核算
調整說明可以是之前科目入賬錯誤

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相關問題討論
你好,你單位是什么情況導致的其他應收款期末余額還是負數呢?正常來說其他應收款負數應當在其他應付款填寫才是啊
2020-04-20 10:17:09
您好,他是借方的負數的,是對的
2022-10-17 10:00:26
你是要做資產負債表嗎
2022-01-04 11:06:18
你好,是的,大部分時候都是按你說的這種操作。
2023-04-13 14:38:24
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
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