老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


小規(guī)模增值稅減免會(huì)計(jì)分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅減免時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入那么這營業(yè)外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
老師,企業(yè)會(huì)計(jì)政策是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免額收入 這筆減免增值稅收入?yún)R算清繳時(shí)填A(yù)101010表時(shí) 應(yīng)計(jì)入 營業(yè)外收入 政府補(bǔ)助利得 這欄中嗎?
答: 是的,你的理解是正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這兩個(gè)方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
答: 你好,是小規(guī)模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎??










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