老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


購辦公用品一批,借管理費用80 貸庫存現金80如果出庫的是40元的辦工用品,在賬上如何沖減才能達到賬實相符呢會計分錄怎么做
答: 如果你是按入庫,領用出來 支出的時候你可以計入低值易耗品 借;低值易耗品80 貸;銀行存款等科目 出庫 借;管理費用40 貸;低值易耗品 40
1. 現在有13%的普票嗎?2. 收到這個記 借 管理費用-辦公用品 貸 庫存現金 是嗎
答: 同學你好 有的 一般納稅人有的 2.普票的話可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,咨詢一下,就是采購辦公用品的時候,回來報銷賬上3980.7元,實際報銷3980元。相差的0.7沖減管理費用,這樣的話我在報年報時怎樣調整。我做賬時處理0.7元差異分錄是借:庫存現金0.7 貸:管理費用0.7因為是報完季報了才報銷第四季度的費用,現在年報需要怎樣調
答: 同學你好 調增就可以 納稅調整明細表
老師 銷售人員報銷出差費用,會計分錄:借:管理費用——差旅費 貸:庫存現金/銀行存款 ,為什么實操練習中會計分錄:借:管理費用——開辦費?
老師好,我公司是專門批發零售辦公用品,比如采購了10000元的貨已入庫,后來領用了1000多的辦公用品用于自己公司辦公室,那這部分要怎么做帳?借:管理費用—辦公費 貸:庫存商品,還是要視同銷售
2021年1月份做分錄如下:借:管理費用-辦公費20000 貸:庫存現金 20000年底12月份發現這筆賬記重了怎么調賬










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