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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-22 16:26

你好,現金股利要做的,借利潤分配--未分配利潤,貸應付股利,

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你好,現金股利要做的,借利潤分配--未分配利潤,貸應付股利,
2020-06-22 16:26:19
你好,本期銷項小于進項有留抵,不需要進行會計分錄處理,留待下期繼續抵扣。
2020-05-19 10:55:10
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2022-03-15 10:43:38
你好,你們是什么行業?
2022-04-04 12:54:25
同學你好 很高興為你解答 1.先將固定資產轉入清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2.發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.發生清理收入時: 借:銀行存款 貸:固定資產清 4.對報廢損失 借:營業外支出——處置固定資產損失 貸:固定資產清理 有收益的話走營業外收入科目
2021-06-06 08:18:55
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