老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
公司員工之前掛了其他應收款,現在發工資直接沖其他應收款就可以,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
答: 你的意思是發工資時候再計提發放?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一、計提工資借:管理費用——工資26000貸:應付職工薪酬——工資26000二、發放工資借:應付職工薪酬——工資26000貸:其他應收款——社保費2374.8貸:銀行存款23625.2自己算出的社保費,不知道正確與否?是要去社保局拷貝嗎?社保所幾號扣除的
答: 你這個直接社保局網站上面看,這個深圳話是19.20號出來臺賬,









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小睿 追問
2020-06-26 17:52
大海老師 解答
2020-06-26 18:02