老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師我有一個(gè)問題,我們到了一個(gè)固定資產(chǎn),票面上是5.6號(hào)開過來的,但是我們收到票的時(shí)候是本月6月份了,我們6月份要替這個(gè)設(shè)備的折舊額嗎?我們要已入賬日期為第一個(gè)月還是已開票日期為第一個(gè)月
答: 你好,設(shè)備是五月份收到的嗎?如果是的話六月份做賬,然后折舊一個(gè)月。
老師請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)折舊是按票面日期還是按入賬日期折舊?
答: 你好,是按實(shí)際購(gòu)進(jìn)的日期,次月開始計(jì)提折舊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)入賬日期與購(gòu)入日期不一致,賬面折舊未到期,購(gòu)入年限已到期,怎么報(bào)廢
答: 同學(xué)你好 直接做固定資產(chǎn)清理








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FINE &趙娜 追問
2020-06-28 09:13
郭老師 解答
2020-06-28 09:15