老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答
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請問8月收到客人賠償酒店物品損壞的費用406元,借銀行存款貸營業外收入對嗎?8月客戶不要發票,等9月又要開發票,那9月開了發票之后是不是要沖一下?8月沒有開發票的會計分錄需不需要修改,怎么修改呢?
老師, 公司以物品抵現金的方式返了我們主營的產品。我分錄:借:銀行存款;貸:營業外收入。這樣對嗎打票的她是錄了個購貨單把這些主營贈品錄進去,然后做了個收款單。同步又做了個付款單。
老師我們公司對公賬號收到平臺的認證金額0.17元,會計分錄:借:銀行存款0.17 借:營業外收入-0.17 這樣做分錄可以嗎







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lemon tree 追問
2020-06-29 15:50
lemon tree 追問
2020-06-29 15:52
鄒老師 解答
2020-06-29 16:00