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送心意

博言老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-07-13 15:50

您好,發票收回后作廢,然后給客戶重新開具即可,發票金額開具錯誤會影響到客戶繳納契稅。

魚兒游 追問

2020-07-13 15:59

是不是先開一張一模一樣的紅字發票!然后再開一張正確的藍字發票

博言老師 解答

2020-07-13 16:03

您好,是的,紅沖掉,重新開具,要把原來錯誤的發票收回

魚兒游 追問

2020-07-13 16:06

賬務處理只需要把多開金額走賬可以嗎?借:以前年度損益調整16.51          應交稅費-應交增值稅(銷) 1.49         貸:預收賬款-房款

博言老師 解答

2020-07-13 16:11

您看下,您發票多開了之前是咋賬務處理的,這個差額是補差款嗎?

博言老師 解答

2020-07-13 16:13

如果是補差款,那這部分房款應該是已經退給業主了(退款的時候是怎么做的分錄?)
先看下這個多開是怎么產生的,看下之前分錄是怎么做的,再考慮調整。

魚兒游 追問

2020-07-13 16:28

收客戶的房款沒錯!與其他沒關系!只是之前會計粗心金額多開而已!原賬務處理:借:預收賬款-房款156153貸:應交稅費-應交增值稅銷(項稅額12893.37主營業務收入143259.63把總房款35開成53了

博言老師 解答

2020-07-13 16:45

那這個房間的預收賬款正好有這個多開的差額
那對差額做沖銷分錄即可
借:預收賬款(負數)
貸:以前年度損益(負數)
貸:應交稅費-銷項稅(負數)

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您好,發票收回后作廢,然后給客戶重新開具即可,發票金額開具錯誤會影響到客戶繳納契稅。
2020-07-13 15:50:33
您好,建議您作廢重開哦,怕稅務不認,到時候還麻煩一些
2019-07-02 16:16:06
你好 現金收據入賬??
2022-02-18 15:22:08
暫時用不到,可先不認證
2022-03-24 09:22:28
你好 可以,可以這樣處理?
2022-03-24 09:21:07
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