老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


請問下,我們是供貨商,客戶開給我們公司發(fā)票,是去年一年的發(fā)票差價,得怎么做賬
答: 你好,可以沖抵下你們的應收
我公司一客戶與我們供應商簽訂銷售合同,我們供應商發(fā)貨給客戶,客戶付款給供應商后,供應商講貨款掛在我公司賬上抵貨款,請問我公司賬怎么做?
答: 您好 具體什么情況,他們之間的交易,應該和您沒有關系,掛在您公司帳上是什么意思
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師現在有個事情強調一下,就是我們公司是小規(guī)模,然后呢銷貨出去也是開普票的,現在有個客戶這樣的,就是一定要專票,后來兩邊老板協商就是我們供應商直接銷貨給我們客戶,然后供應商開票給客戶(13個點專票),就是客戶也直接打款給我們供應商,供應商賣給客戶的價格算上了我們公司的利潤,這賬怎么做啊,中間都不經過我們但是呢我們的供應商我們直接拿這筆單子利潤抵貨款2019-11-26 16:47
答: 你就相當于中間商賺差價,你就是開具代理服務類的發(fā)票給供應商,他付款給你。
老師,請問一下。我們去年開的發(fā)票,客戶今年給我們回款時,差個尾數不給了,讓我們折讓掉。這種情況,我們怎么做賬務處理,能直接開折讓發(fā)票嗎。當時開的是普票。
老師,請問一下。我們去年開的發(fā)票,客戶今年給我們回款時,差個尾數不給了,讓我們折讓掉。這種情況,我們怎么做賬務處理,能直接開折讓發(fā)票嗎。當時開的是普票。
老師,請問一下。我們去年開的發(fā)票,客戶今年給我們回款時,差個尾數不給了,讓我們折讓掉。這種情況,我們怎么做賬務處理,能直接開折讓發(fā)票嗎。當時開的是普票。
我們是中間商,客戶需求的時候,貨物就直接從供應商那發(fā)貨給客戶了,然后供應商開票給我們,我們再開票給客戶,我們收到發(fā)票,做了庫存商品,附件除了發(fā)票,還需要附什么上去?
供應商直接供貨給客戶,發(fā)票由我們開的客戶,供應商開給我們。我們不是貿易公司,我們自己也有供貨給客戶。供應商供貨給客戶的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入?




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小 米 高 翔 追問
2020-12-16 17:12
小寶老師 解答
2020-12-16 17:18