老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師我想問下,顧客欠我600元貨款,然后我答應她送她300元加油,只付我300,會計分錄怎么寫
答: 您好,您應收600,送300卡收300?
老師您好,1、我們需要賣固定資產給我們客戶,固定資產購買價格171000元,折舊金額:144013.687元,賣給客戶價格是139000元,會計分錄怎么寫2、客戶欠我們10萬元的顧問費,發票開具后,會計分錄怎么寫?3、我們欠客戶239000元,客戶欠我們10萬元加上汽車的錢正好抵消了這筆欠款,不走銀行匯款,直接抵賬,會計分錄要怎么填寫?(欠客戶的錢一直掛在其他應付款里)
答: 1.?出售固定資產的會計分錄如下: - 先將固定資產轉入固定資產清理: 復制 借:固定資產清理 26986.313 累計折舊 144013.687 貸:固定資產 171000 ? - 出售固定資產收到價款: 復制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產清理 139000 ? - 結轉固定資產清理凈損益: 復制 借:資產處置損益 13986.313 貸:固定資產清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后: 復制 借:應收賬款 100000 貸:主營業務收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會計分錄: 復制 借:其他應付款 239000 貸:應收賬款 100000 固定資產清理 139000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我2022年發現一筆分錄上的數字寫錯了,怎么處理?會計分錄:借:工程施工—材料款300元貸:應付賬款300元,實際數應該800元
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!




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2021-02-20 09:15
影*一一 追問
2021-02-20 09:16
小林老師 解答
2021-02-20 09:52
小林老師 解答
2021-02-20 09:52
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2021-02-20 09:52