老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


我接手賬目的時候,原來就有一筆其他應(yīng)付款-暫估入賬貸方有余額,當時的借方記的是原材料,我怎么能沖平了呀
答: 你好,做相反分錄 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對于該筆業(yè)務(wù),員工預支現(xiàn)金,采購原材料。記入,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有何區(qū)別?
答: 你好,如果公司賬上沒有欠該員工的錢,這筆款項一般做其他應(yīng)收款,如果之前公司有欠款該員工掛在其他應(yīng)付款 ,那么這里可以做其他應(yīng)付款








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魚兒 追問
2016-11-12 17:43
鄒老師 解答
2016-11-12 17:39
鄒老師 解答
2016-11-12 17:42
鄒老師 解答
2016-11-12 17:44