老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶(hù)的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】 把出納賬戶(hù)余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,勞務(wù)公司,開(kāi)40萬(wàn)發(fā)票勞務(wù)服務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)的話,哪種可以?做人員工資可以當(dāng)成本嗎?進(jìn)項(xiàng)票如果是費(fèi)用票這種,可以抵稅嗎?只能抵企業(yè)所得稅是吧,增值稅抵不了是吧
答: 你好你這個(gè)對(duì)應(yīng)開(kāi)勞務(wù)派遣么,還是啥勞務(wù)?
老師好 建筑業(yè)勞務(wù)公司:一般納稅人:異地項(xiàng)目開(kāi)具稅率為3%的增值稅發(fā)票,需在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
答: 是的,需要預(yù)繳稅款的,對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們公司是勞務(wù)公司,1月份開(kāi)出去的發(fā)票,221萬(wàn)這樣發(fā)票13%,增值稅加上企業(yè)所得稅大概是多少錢(qián)這樣??
答: 你好,增值稅等于銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),如果不考慮進(jìn)項(xiàng)的話,221除以1.13乘以13%。 附加稅,12% 印花稅得看一下你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的。 企業(yè)所得稅利潤(rùn)乘以稅率。









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暢暢媽 追問(wèn)
2021-07-17 11:28
maize老師 解答
2021-07-17 11:34