老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


你好,我們單位申請的科研經費,上級部門已將該筆撥款給申請單位,收到上級科研經費項目撥款時,借:銀行存款,貸:其他應付款-某某項目;請問發生該項目的相關費用如何入賬?需要通過研發支出這個科目嗎?
答: 同學你好 你們還要還嗎
合作研發,研發單位收到其他公司研發費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發發生費用 借 研發費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
答: 你好; 合作研發; 最終 研發成果是你公司的嗎? ??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,支付委外研發項目款,為什么是借其他應付貸銀行存款呢?跟其他應付是什么關系啊
答: 你好,可能是之前取得了發票沒有付款通過其他應付款貸方掛賬了,現在支付就這樣做分錄了?
老師,這道題目為什么答案要用其他應付款這個科目,我做的時候直接貸:銀行存款,題目不是說了退款嗎?沒明白怎么要用其他應付款過渡一下
兩個不同銀行的美元戶 一定要都設置在銀行存款科目下嗎?之前沒涉及美元戶 就是劃款往來 把另外個銀行掛在其他應付款科目下 現在還可不可以這樣
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
老師好,單位沒有工會但是每月按月計提工會經費,現在單位發生員工體檢費,可以沖減其他應付款~工會經費嗎?借:其他應付款~工會經費 貸:銀行存款
您好 請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?









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葉子13 追問
2021-08-11 13:28
樸老師 解答
2021-08-11 13:35
葉子13 追問
2021-08-11 14:52
樸老師 解答
2021-08-11 14:59
葉子13 追問
2021-08-11 15:39
樸老師 解答
2021-08-11 15:45