老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師 我們是建筑裝飾公司 ,購買的所有材料都直接拉到工地上了 ,還需要材料入庫嗎
答: 你好,需要入庫,然后辦理領(lǐng)用手續(xù)的
建筑施工購買材料,材料入庫時(shí)發(fā)票未到,怎么處理會(huì)計(jì)分錄
答: 借原材料貸銀行存款,領(lǐng)用借工程施工貸原材料。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)購買材料成產(chǎn)加工,從材料入庫才生產(chǎn)完產(chǎn)品售賣的整個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理是怎么樣的?另外企業(yè)同時(shí)還研發(fā)產(chǎn)品,兩者之間賬務(wù)處理要怎么做?
答: 企業(yè)購買材料生產(chǎn)加工,從材料入庫到生產(chǎn)出產(chǎn)品售賣的整個(gè)賬務(wù)處理如下: 企業(yè)購進(jìn)原材料,分錄為:借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款等。 領(lǐng)用原材料,分錄為:借:生產(chǎn)成本—原材料,貸:原材料。 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品,分錄為:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本。 銷售商品,分錄為:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本,分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 企業(yè)同時(shí)還研發(fā)產(chǎn)品,賬務(wù)處理如下: 研究階段,分錄為:借:研發(fā)支出—材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、原材料等)。 購置資產(chǎn),分錄為:借:固定資產(chǎn)—不用安裝的設(shè)備貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)。 期末結(jié)轉(zhuǎn),分錄為:借:管理費(fèi)用—研究與開發(fā)費(fèi)貸:研發(fā)支出—材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



鄒老師 解答
2016-12-22 15:54
鄒老師 解答
2016-12-22 15:58