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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-09-23 07:58

你好
借:預付賬款
貸:銀行存款
等到收到發票
借:管理費用等
增值稅
貸:預付賬款

珠珠 追問

2021-09-23 08:09

我們沒用預收賬款這科目,那我可以用其他應收款嗎?

王超老師 解答

2021-09-23 08:11

這個勉強說的過去的

珠珠 追問

2021-09-23 08:14

借,其他應收款-小李 貸:銀行存款,收到發票,借:銷售費用,貸:其他應收款-小李

珠珠 追問

2021-09-23 08:14

可以這樣做嗎?

王超老師 解答

2021-09-23 08:15

你好,可以的,小李是銷售人員吧,你做到銷售費用是正確的

珠珠 追問

2021-09-23 08:18

還有個問題,8月銀行收到附加稅退稅,因6月多交納的,已更正過,分錄要如何做呢?  另外8月又收到20年企業所得稅退稅款,這分錄如何做?

王超老師 解答

2021-09-23 08:47

你好,其他問題需要重新提問的

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相關問題討論
您好,這個是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
可以的,這個是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07
對的是的,符合上面要求的不需要交
2025-06-24 11:17:43
你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 等到收到發票 借:管理費用等 增值稅 貸:預付賬款
2021-09-23 07:58:50
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-05-19 11:12:56
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