老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,我軟件篩選出來的其他應(yīng)收款,我錄了沖賬的。篩選出來只有借放金額,這個是不是我哪里操作錯了
答: 你好!憑證審核記賬了嗎?發(fā)截圖看看
金蝶軟件的公式設(shè)置:其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款
答: 同學(xué)你好,你指的是資產(chǎn)負債表里的吧,如果是的話,請參考: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財務(wù)軟件的起初余額其他應(yīng)收款,所有人對應(yīng)的科目怎么填寫呢
答: 你好,在建賬的時候,在其他應(yīng)收款下面設(shè)置明細科目,然后錄入相應(yīng)的金額?
老師,其他應(yīng)收款掛了轉(zhuǎn)給法人的款應(yīng)該怎么處理,其他應(yīng)付也掛了法人的款,但是其他應(yīng)收掛的有點多?
財務(wù)軟件中都有輔助核算項目,有職工、項目等,每個員工的明細工資可否用輔助核算中職工功能下建員工明細,這樣就可不必要在其他應(yīng)收款和應(yīng)付工資下面建同一員工的二級明細呢?
年底要把同一個人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)










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2021-10-11 11:57
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