個人借款給公司,取得利息收入到賬100萬,20%的個稅 問
同學你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進來需要繳 問
同學,你好 沒有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個員工的單個月份社保情況 問
同學,你好 社保繳費明細里面 答
咨詢下,業務憑證科目,由業務招待費調整為職工福利, 問
您好,既然費用變化了,賬上肯定也是得調整的。 答
老師,公司賬上沒有車,抵扣類勾選里面的通行費發票 問
你好,不可以的!除非有租賃汽車的發票 答


籌建期間買的辦公用品開的專票,會計分錄是:借管理費用,應交增值稅進項稅,貸銀行存款嗎?
答: 同學你好,你的理解是正確的
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280
答: 你好,是的,是這樣處理的?
老師,收到物料公司的增值稅專用發票是這樣寫分錄嗎借:管理費用-辦公費1000借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額60貸:銀行存款1060
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
請問老師,公司新購一套家具,茶具,38000元,分錄借:管理費用-辦公費 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款,可以嗎?審計過得去嗎?
2022年購買金稅盤:280元借:管理費用-辦公費280貸:銀行存款280借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280借:管理費用-辦公費-280(紅字)之前是這樣做的,結轉的分錄再如何寫?










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