老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


視同銷(xiāo)售進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)可以抵扣嗎
答: 你好, 一般納稅人取得專(zhuān)票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
你好,公司銷(xiāo)售方開(kāi)了一百萬(wàn)出去,大概需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣呢,進(jìn)項(xiàng)這塊怎么算
答: 你好,你是一般納稅人,你開(kāi)具發(fā)票金額乘以稅率就是你們需要的進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,無(wú)票銷(xiāo)售是什么意思呀?我現(xiàn)在的單位是食品廠,沒(méi)從事過(guò)這個(gè)行業(yè)的,單位進(jìn)項(xiàng)太多,每月銷(xiāo)項(xiàng)很少 ,想多抵扣一些進(jìn)項(xiàng),怎么無(wú)票銷(xiāo)售呀?
答: 您好,無(wú)票銷(xiāo)售就是銷(xiāo)售的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是需要正常確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
未開(kāi)票銷(xiāo)售收入明細(xì)臺(tái)賬可以發(fā)一個(gè)嗎,還有旅客進(jìn)項(xiàng)稅抵扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表可以發(fā)一個(gè)嗎
買(mǎi)的煙酒送客戶,除了進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,還要視同銷(xiāo)售嗎? 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,還要做銷(xiāo)項(xiàng)?
買(mǎi)的煙酒送客戶,除了進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,還要視同銷(xiāo)售嗎? 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,還要做銷(xiāo)項(xiàng)?
銷(xiāo)售額211581.81,實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額是27415.06,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么算老師







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