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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2021-11-26 11:06

收到撥款時:
借:銀行存款
貸:專項應付款 -- 項目
支出專項款時:
借:專項應付款-- 項目
貸:銀行存款
結余上繳:
借:專項應付款-- 項目
貸:銀行存款

追問

2021-11-26 11:08

報銷的發票臺頭是開醫院名稱嗎?

美橙老師 解答

2021-11-26 11:09

發票抬頭開醫院名稱

追問

2021-11-26 11:09

是財政撥款過來的,醫院黨建用款。

追問

2021-11-26 11:11

我們是營利性醫院,醫保違規,收到的醫保款要退回怎么樣做分錄呢?

追問

2021-11-26 11:12

病人的款有一部分是自費,有一部分是醫保,病人結算已經做了主營業務收入了。

美橙老師 解答

2021-11-26 11:14

不好意思,你們是專款專用,以支部開展活動的,是開支部抬頭的發票。

追問

2021-11-26 11:18

好,謝謝了。

追問

2021-11-26 11:19

醫保違規退款分錄怎么樣做呢?

美橙老師 解答

2021-11-26 11:24

如果是滯納金或罰款的話
借:營業外支出
貸:銀行存款

追問

2021-11-26 11:27

不是罰款,就是收到的主營業務款又退回給醫保局。分錄怎么樣做呢?

美橙老師 解答

2021-11-26 11:30

那就借:
借:主營業務收入
貸:銀行存款
 應交稅費-應交增值稅(銷項) 紅字

上傳圖片 ?
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收到撥款時: 借:銀行存款 貸:專項應付款 -- 項目 支出專項款時: 借:專項應付款-- 項目 貸:銀行存款 結余上繳: 借:專項應付款-- 項目 貸:銀行存款
2021-11-26 11:06:30
當你買進來的時候,直接就放到生物性資產就行呀,后面養殖過程的開支也是放到生物性資產。
2022-04-11 11:23:59
借其他應付款貸銀行存款
2021-11-08 19:39:35
借研發支出費用化-xx費用貸銀行存款, 月末借管理費用貸研發支出費用化 借研發支出資本化-xx費用 貸銀行 研發成功之后,結轉到無形資產或者是庫存商品,或者是固定資產都可以
2022-12-24 16:47:21
您好,這個是全部的嗎
2023-03-28 22:52:24
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