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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-02-18 23:33

是的,現在把這個會計科目處理,怎么操作好?

申屠虹旭 追問

2017-02-19 15:09

現在工廠不營業了,那又應該怎么處理嗎?

申屠虹旭 追問

2017-02-19 17:45

到時要調增所得稅的嗎?

方老師 解答

2017-02-18 21:12

應收賬款貸方余額表示預收的貨款。

方老師 解答

2017-02-19 07:13

如果預收特別多就調整到預收賬款,少的話不用處理。

方老師 解答

2017-02-19 15:23

確定不用退給對方的,轉入營業外收入。

方老師 解答

2017-02-19 17:46

是的。

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相關問題討論
應收賬款貸方余額表示預收的貨款。
2017-02-18 21:12:28
您好 借:銀行存款 3000 貸:應收賬款 3000 借:應收賬款 3000 貸:壞賬準備 3000
2022-03-13 16:12:13
以前年都做了收入嗎?如果是的話,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤,借銀行存款貸應收賬款。
2022-02-25 18:55:34
你好,以前年度的應收賬款變成招待費,調整分錄是 借:以前年度損益調整—管理費用—招待費 貸:應收賬款
2022-10-21 20:05:30
1、確認壞賬12500元 借:壞賬準備12500 貸:應收賬款12500 2、2018年年末應提壞賬準備:120萬*3%=36000元 應補提壞賬準備:36000-(24000-12500)=24500元 借:信用減值損失——計提壞賬準備24500 貸:壞賬準備24500 3、2019年6月收回已注銷壞賬 借:應收賬款3000 貸:壞賬準備3000 同時:借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 4、2019年年末應提壞賬準備:100萬*3%=30000元 2012年年末應補提壞賬準備:30000-(24500+3000)=2500元 借:信用減值損失——計提壞賬準備2500 貸:壞賬準備2500
2022-03-28 00:25:24
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