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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-05 11:03

同學你好
借,原材料等
借,應交稅費一待認證進項
貸,應付賬款等
退貨
借,原材料等,負數
借,應交稅費一待認證進項,負數
貸,應付賬款等,負數

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:08

要是抵扣了呢

立紅老師 解答

2022-01-05 11:09

要是抵扣了呢——將待抵扣進項換為進項稅額;

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:12

用不用做稅金轉出

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:13

收到的紅字發票怎么做帳

立紅老師 解答

2022-01-05 11:14

同學你好,賬上是沖減進項稅額;申報時填入進項轉出;

清水幽萍 追問

2022-01-05 11:23

老師你給我做下分錄把

立紅老師 解答

2022-01-05 11:25

老師你給我做下分錄把——就是上面的分錄的呢;將待認證進項換成應交稅費一應增一進項就可以;

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同學你好 借,原材料等 借,應交稅費一待認證進項 貸,應付賬款等 退貨 借,原材料等,負數 借,應交稅費一待認證進項,負數 貸,應付賬款等,負數
2022-01-05 11:03:03
同學你好 是什么會計準則
2022-03-21 11:43:00
你好,購貨方收到跨年紅字發票就做之前藍字發票的相反分錄 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-06-27 09:29:58
支付銷售返利方: 借:營業費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到銷售返利方,收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅。收到供貨方開具增值稅專用發票,則: 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅-進項稅額 貸:主營業務成本
2020-01-04 15:51:52
反沖之前收到發票的會計分錄
2018-10-09 10:17:10
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