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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-06 10:27

同學,你好
你之前的分錄怎么做的?

川淇 追問

2022-01-06 10:31

水電費和押金計入其他應付款

小菲老師 解答

2022-01-06 10:34

同學,你好
具體分錄能寫一下,還有金額

川淇 追問

2022-01-06 10:40

前期這樣入賬 
借:銀行存款400 
貸:其他應付款水電費200
      其他應付款押金200

小菲老師 解答

2022-01-06 10:44

同學,你好
現在退款是361.62,差額38.38.你知道用在哪里了嗎?

川淇 追問

2022-01-06 10:50

差額的是水電費已經用了

小菲老師 解答

2022-01-06 10:53

同學,你好
借:其他應付款水電費161.62
 其他應付款押金200
貸:其他應付款水電費3301室 361.62

川淇 追問

2022-01-06 11:00

謝謝老師,還有個問題,開的收據是按整數360元充的水電費

小菲老師 解答

2022-01-06 11:05

同學,你好
嗯,可以的

川淇 追問

2022-01-06 11:07

老師,這樣做可以嗎

川淇 追問

2022-01-06 11:07

金額不一致沒問題吧

小菲老師 解答

2022-01-06 11:08

同學,你好
嗯,可以的

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同學,你好 你之前的分錄怎么做的?
2022-01-06 10:27:08
你好,最好是分別收取,不做代收代付
2022-02-13 08:48:58
您好!不可以。公司不能入賬
2019-10-28 14:46:23
借:其他應收款 貸:銀行存款
2023-05-01 13:05:31
對的,通常是這個樣子的物業公司的名字。
2022-01-17 19:27:44
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