老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


某小規(guī)模企業(yè)A公司主營銷售電腦及安裝維修, 對外合作均開普票且報(bào)價(jià)為價(jià)稅合計(jì)金額且享受現(xiàn)行稅務(wù)政策。2021年10-12月和B公司合作開具發(fā)票及收款,合作內(nèi)容為提供電腦280臺(tái),每臺(tái)1000元,安裝維修6次.每次5000元。2021 年10-12月從一般納稅人C公司購進(jìn)一批電腦300臺(tái),每臺(tái)含稅單價(jià)800元取得增值稅專用發(fā)票。1. A企業(yè)銷售電腦稅率多少, 安裝維修稅率多少,C企業(yè)銷售電腦稅率多少?2. 對于A企業(yè)第四季度需要繳稅么如需要各項(xiàng)稅費(fèi)多少錢?3.季度稅金計(jì)提處理分錄?
答: A企業(yè)銷售電腦稅率為3%.安裝維修稅率3%.C企業(yè)銷售電腦稅率13%A企業(yè)第四季度(280*1000%2B6*5000)=310000要交增值稅交310000/1.03*3%=9029.12借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9029.12貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅9029.12
向北京市麥德龍超市有限公司(為增值稅一般納稅人)銷售1.2升瓶裝鮮橙汁200箱,不含稅單價(jià)60元貨稅款尚未收到會(huì)計(jì)王曼春開具增值稅專用發(fā)票,并填制記賬憑證
答: 你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人 (1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶 10 萬件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件 80 元,給予 5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額 800 萬元,折扣額 40 萬元;(2)銷售給 A 商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額 200 萬元,A商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款 26.4 萬元(4)銷售 2008 年 2 月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額 7.92 萬元,該設(shè)備賬面原值 21 萬元,已提折舊 15.6 萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);
答: 你好請把題目完整發(fā)一下









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