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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-09 09:03

你好,是每個(gè)月遞減了多少就做的

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:04

每個(gè)月遞減多少金額,做憑證計(jì)入多少金額?

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:04

嗯對,就是這個(gè)意思

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:04

那這樣的話,和增值稅留抵稅額不相符

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:08

就是在你每個(gè)月繳納稅款的時(shí)候,借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 少交的那部分計(jì)入營業(yè)外收入

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:09

但是現(xiàn)在是加計(jì)的抵扣金額超過了銷項(xiàng),不用交稅。

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:10

我每月做憑證,直接按照本月加計(jì)抵扣了多少金額,就計(jì)入營業(yè)外收入多少金額嗎?

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:10

你們的進(jìn)項(xiàng)有這么多?進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)的10倍了?

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:11

每月開票金額少,進(jìn)項(xiàng)多

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:11

那就是留底,就不用做加計(jì)遞減的處理

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:12

但是這個(gè)月要用到加計(jì)遞減的金額

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:13

本月沒進(jìn)項(xiàng)了,該用加加計(jì)遞減金額了

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:15

我意思是,比如本月開票稅額33元,之前加計(jì)遞減的金額是100元未抵扣使用。那我這個(gè)月做賬,營業(yè)外收入是寫100元,還是寫33元?

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 09:16

如果寫100元,虛增了營業(yè)外收入。如果寫33元,增值稅留抵?jǐn)?shù)額不相符。所以有矛盾

小鎖老師 解答

2022-01-09 09:21

寫33,只能按照33去遞減

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相關(guān)問題討論
你好,是每個(gè)月遞減了多少就做的
2022-01-09 09:03:29
都可以的,計(jì)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-02-22 14:46:47
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸、營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-04-12 10:26:23
你好,分別核算是可以分別享受政策的
2022-12-05 11:34:14
可以的,可以這么做的。
2023-04-12 14:53:51
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