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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-01-09 15:55

你好,學(xué)員,不是必須要用這個科目

小默老師 解答

2022-01-09 15:56

如果受到發(fā)票想及時入賬,但是當(dāng)月不支付現(xiàn)金的,可以找用其他應(yīng)付款掛賬

Dawn. 追問

2022-01-09 16:00

您好,員工12月底墊付公司運費180元,付款申請單也填的12月,但運費發(fā)票是1月才開的,給他報銷也是1月,請問賬要分兩個月做嗎?因為跨年,我拿不準(zhǔn)。

小默老師 解答

2022-01-09 16:04

可以記入1月份的,若屬于12月份業(yè)務(wù)可以進行報表調(diào)整。

Dawn. 追問

2022-01-09 16:25

老師我不會調(diào)報表,請您告訴我12月份分錄怎么做?1月分錄怎么做?

小默老師 解答

2022-01-09 17:07

12月份,員工墊付時不用做賬
1月份報銷,借:管理費用或生產(chǎn)成本
                          貸:庫存現(xiàn)金

Dawn. 追問

2022-01-09 17:19

可是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,這個運費是12月的費用,為什么12月不記賬呢?

小默老師 解答

2022-01-09 17:24

發(fā)票1月份收到,入1月的賬,可以調(diào)整12月份的報表

Dawn. 追問

2022-01-09 18:37

怎么調(diào)報表?

小默老師 解答

2022-01-09 18:54

記入以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)整12月份的利潤。如果數(shù)額影響不大,不建議這樣,直接記入1月份就行

Dawn. 追問

2022-01-09 19:29

請問如果買的是固定資產(chǎn)呢,能做到1月份賬里嗎?

小默老師 解答

2022-01-09 20:07

如果12月份就用了,記到12月份賬上,固定資產(chǎn)需要計提折舊的

小默老師 解答

2022-01-09 20:08

按照達(dá)到使用狀態(tài)的時間入賬

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你好,只要是個人墊付了,通過其他應(yīng)付款。
2022-03-09 16:18:40
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你好,應(yīng)收,預(yù)收,其他應(yīng)收,這3個可以一起。剩下的3個可以一起
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你好,應(yīng)付工資是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算才是啊,根本不需要通過? 其他應(yīng)付款啊?
2022-07-13 11:46:50
你好,另外一個就是庫存現(xiàn)金或銀行存款了
2017-07-05 11:30:20
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