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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-10 10:06

你好,可以的,可以這么做。

海碩 追問

2022-01-10 10:22

12月份支付費用款時:借 應付 貸 銀行,暫估費用:借  管理  貸  應付~暫估。2022年1月收到發票:借 應付~暫估  貸  以前。這樣對嗎

郭老師 解答

2022-01-10 10:24

可以的,可以這么做。

海碩 追問

2022-01-10 10:25

也可以稅前抵扣吧。

海碩 追問

2022-01-10 10:28

有點疑問,費用款都支付了,再暫估應付款的明細怎么處理呢

郭老師 解答

2022-01-10 10:29

匯算清繳之前發票到了都可以抵扣的。

郭老師 解答

2022-01-10 10:29

應付賬款二級科目寫暫估就可以的。

海碩 追問

2022-01-10 10:32

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-01-10 10:33

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,如果你當時掛了往來可以開,如果已經平賬了就不用啦
2022-02-16 11:44:46
你好,可以的,可以這么做。
2022-01-10 10:06:41
同學你好,如果你們和該公司約定,代開費用未未稅金額的6%,那么回款=發票金額-發票金額÷(1+稅率)×6%; 若你們約定的代開費用為發票金額6%,則回款=發票金額×(1-6%)
2022-09-06 01:37:00
你好, A=(稅后-160)/0.8=2300元這樣計算方式
2019-03-08 15:48:18
你好 未支付款項 為應付賬款
2022-01-14 14:19:06
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