老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師你好,我是事業單位,我們有個應急廣播項目,給村里按喇叭,錢是上級專款,固定資產應該如何記,記在我們賬上,實物在村里?當時問老師說 借 專項應付款 貸 銀行存款。現在我要做決算了,那在決算里把它填在什么地方
答: 同學你好,當時你收這個專項的時候,是怎么做的分錄呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
事業單位用其他應付款—項目經費買固定資產應該怎么記賬?收到項目經費時:借銀行存款,貸其他應付款—項目經費;買固定資產時:借其他應付款,貸銀行存款;固定資產入庫時,借固定資產,貸累計盈余?
答: 那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
二級事業單位賬目合并到一級事業單位,合并單位如何記賬,例如銀行存款,固定資產等
答: 如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應收、應付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應收、應付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結賬時,對已完工的項目,撥入專款與撥出專款、和專款支出對沖,工程項目未完工前,賬戶余額結轉下年.由于原單位均撤銷,即不復存在,而合并后的單位是個新的單位,應該重新設帳.








粵公網安備 44030502000945號



回首向來蕭瑟處歸去也無風雨也無晴 追問
2022-01-11 17:09
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 17:13