老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


事業單位提取管理費財務會計:借:單位管理費用,貸:預提費用-項目管理費。等實際使用管理費時:借:預提費用-項目管理費,貸:銀行存款。也就是說計提當期,計提的費用不管有沒有花,通通計入當期費用。這樣做會不會影響報表不準確?
答: 你好,是的,是這樣的,不會影響的,學員
老師事業單位按規定申請科研項目批準之后,獲得科研資金,然后提取項目管理費用。這個財務會計和預算會計分別怎么做呢?謝謝
答: 同學你好,財務會計分錄,借;業務活動費用,貸:預提費用,預算會計不需要做分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
"“單位管理費用--福利費”收入是應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯。“單位管理費用--福利費”收入應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。









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孤云墨 追問
2022-01-12 01:39
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2022-01-12 01:40
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2022-01-13 00:10
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2022-01-13 00:11