老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


資產(chǎn)負(fù)債表沒通過預(yù)收,預(yù)付來核算,期未合計是負(fù)數(shù),可以的嗎?
答: 您好,可以的,掛應(yīng)收的貸方;掛預(yù)付的貸方。
老師你好!請問如何編制年度預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表啊
答: 您好!這個需要業(yè)務(wù)部門先確定銷售預(yù)算,采購預(yù)算還有費用預(yù)算,然后確定利潤表,最后確定資產(chǎn)負(fù)債表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項可以填負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,最好重分類一下放到應(yīng)付賬款。
資產(chǎn)負(fù)債表里在產(chǎn)品為什么是負(fù)數(shù)?都沒有核算在產(chǎn)品,怎么調(diào)整?
想問一下就是公司如果在年末預(yù)付了第二年的房租本年度的資產(chǎn)負(fù)債表里這部分的錢要算在什么賬戶下面啊
或有負(fù)債在很可能時確認(rèn)預(yù)計負(fù)債,那確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債后,還需要在資產(chǎn)負(fù)債表里披露欄里再披露嗎?









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