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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-14 08:38

你好,你們是買來直接銷售的嗎?如果是的話,第一個借庫存商品貸應付賬款。
借主營業務成本貸庫存商品。
第二個,沖暫估借應付賬款貸庫存商品、
借庫存商品、借主營業務成本負數。
第三個做發票的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款,
借主營業務成本貸庫存商品。

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你好,你們是買來直接銷售的嗎?如果是的話,第一個借庫存商品貸應付賬款。 借主營業務成本貸庫存商品。 第二個,沖暫估借應付賬款貸庫存商品、 借庫存商品、借主營業務成本負數。 第三個做發票的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品。
2022-01-14 08:38:55
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-03-19 21:34:26
借:原材料 貸:其他應付款 發票到了做暫估出庫: 借:其他應付款 貸:原材料 然后根據發票另外做一筆: 借:原材料 應交稅金-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款或銀行存款(現金)
2020-11-07 08:37:54
財務月末暫估成本收到發票時會計分錄,一般會分為以下幾個步驟: 1. 會計憑證:科目是應付賬款,借方金額是發票的金額,貸方金額是現金的金額; 2. 把會計憑證審核和入賬; 3. 再次建立新的會計憑證,科目是月末暫估成本,借方金額是發票金額,貸方金額是應付賬款; 4. 把新的會計憑證審核和入賬。
2023-02-20 13:39:07
你好 暫估分錄 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 結轉成本 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 收到發票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發票入賬 借:庫存商品,?貸:應付賬款等科目
2022-05-11 17:43:01
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