您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


員工休產假,工資公司正常發放,現生育津貼到帳公司,應如何做帳務處理
答: 如果扣除不發放給職工借銀行存款貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬借管理費用負數。
8月15號發7月份的工資。但是我是發工資時才取得錢,而7月份的發放工資時,怎么體現那筆錢了?發工資的錢,我該怎么做帳呢??
答: 你是發現金嗎,發放的時候,取現,借:現金 貸:銀行存款, 發工資,借:應付職工薪酬 貸:現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你們!發工資前任沒有用應發工資這一欄,她直接把個人交的個人社保減下來,就實發數,我做帳吋,是不是要把個人交社保相一起,我搞得有點暈,例如這個工資是5000+392,加一起,再發放還是,還是怎么做啊
答: 您好 計提應發工資的時候是實發加個人社保 實發的時候 就是計提的應發工資-個人社保




粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2022-01-15 18:31