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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-15 20:39

您好
請問上期異地預(yù)繳2000分錄怎么寫的

sanny 追問

2022-01-15 20:54

11月預(yù)繳增值稅及附加分錄:
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金2000
       應(yīng)交稅費_教育費附加30
       應(yīng)交稅費_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅50
       應(yīng)交稅費_地方教育費附加20
    貸:其他應(yīng)付款---財務(wù)某某2100
11月稅期簡易計稅分錄:
借:銀行存款
      貸:主營業(yè)務(wù)收入
             應(yīng)交稅費_簡易計稅  1000
請問在12月初申報繳納11月稅期增值稅時候用預(yù)繳的2000抵減了1000,請問如何做這個抵減的分錄?

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:06

借:應(yīng)交稅費_簡易計稅 1000
貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金1000

sanny 追問

2022-01-15 21:20

如果7月異地預(yù)繳了800,一直都留底到11月,這個預(yù)繳的稅額就一直放在應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金余額里?

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:20

是的 這樣理解正確的

sanny 追問

2022-01-15 21:58

如果是抵減一般計稅呢,借方寫什么:
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 1000
貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金1000

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:59

 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
 

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您好 請問上期異地預(yù)繳2000分錄怎么寫的
2022-01-15 20:39:34
可以用預(yù)繳的抵扣簡易計稅的
2019-08-05 14:51:42
你好,留底1000 繳納的增值稅是50 加計扣除2000乘以5%
2023-01-28 14:21:21
您好!你的問題是什么呢
2022-03-29 10:29:54
你開你的第一個分錄不對吧?
2025-02-24 15:14:20
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