老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,12月份發(fā)票開錯了,多開了4-10月份的收入發(fā)票,導(dǎo)致收入增加,費(fèi)用和收入不匹配,要交幾萬塊增值稅和十幾萬的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要如何處理?
答: 你好,你們已經(jīng)申報(bào)稅沒
老師,12月份發(fā)票開錯了,多開了4-10月份的收入發(fā)票,導(dǎo)致收入增加,費(fèi)用和收入不匹配,要交幾萬塊增值稅和十幾萬的企業(yè)所得稅,關(guān)鍵是現(xiàn)在跨年了,請問現(xiàn)在要如何處理?
答: 你好學(xué)員,12月份增值稅只能先申報(bào)交稅,所得稅可以少預(yù)交或者等匯算清繳時(shí)調(diào)整
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的。我想問一下增值稅收入和企業(yè)所得稅收入必須要一致嗎?還是企業(yè)所得稅收入可以大于增值稅收入?因?yàn)橛胁婚_發(fā)票收入,但增值稅只報(bào)了開發(fā)票的收入。所以企業(yè)所得稅收入一直大于增值稅收入
答: 你好,增值稅的未開票收入也是需要申報(bào)的。









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2022-01-16 23:10
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