老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,我們是事故車維修,我們開票金額和到款金額不一致,有2萬差額,對方說是扣出來的殘值,請問老師這種情況怎么做賬?
答: 你好? 1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱 2、處置固定資產(chǎn)時: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、若處置產(chǎn)生利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目) 若處置實現(xiàn)損失: 借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目) 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,我們是事故車維修,我們修好了事故車,開票金額4萬,收到2萬,有2萬差額收不回來了,請問怎么做賬
答: 你好,可以做到營業(yè)外支出里面的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,開票金額是4萬,回款三萬,一萬返利,要求寫個情況說明,可以做賬該怎么寫呢
答: 你好!是寫給誰呢這個說明
學(xué)校常有一些零星工程,比如改造啊、維護維修啊,總額幾萬元,相對于一棟樓來說金額很小,是不是都計入維修(護)費?
你好,我網(wǎng)購用了優(yōu)惠券,對方開票金額是沒用優(yōu)惠券的金額,就是多開了,普票,請問我該怎么做賬呢
老師 我們類似是預(yù)收行業(yè) 健身房 無票收入多 增值稅是按開票金額報的 2023年無票收入160萬 做賬的實際收入也是160萬 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦







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2022-01-17 10:19
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2022-01-17 10:23
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