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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-09 09:08

那轉出的分錄怎樣呢,

海闊天空 追問

2017-03-09 09:12

如果借:應付賬款,貸:原材料、應交稅金—進項轉出,報表的應付賬款的余額就是負數了

海闊天空 追問

2017-03-09 09:59

應交增值稅借方沒有進項轉出欄啊

鄒老師 解答

2017-03-09 09:07

你好,重新開具發票按正常的購入分錄處理的

鄒老師 解答

2017-03-09 09:09

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-09 09:12

你好,按上面的分錄做轉出處理的

鄒老師 解答

2017-03-09 10:01

你好,那你可以登記借方負數

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相關問題討論
你好,重新開具發票按正常的購入分錄處理的
2017-03-09 09:07:50
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-02 08:40:07
老師:請仔細解釋一下,這是哪種會計處理方式? 學員:付款已到賬,發票也是當月開的,我們應該采用原材料借貸入賬的方式處理。首先在借方會計科目上借原材料;然后在貸方會計科目上借應交稅費——待認證進項稅;最后將銀行存款做為貸款錄入到貸方科目。 拓展知識:此類處理方式適用于明細賬簿,而且要求發票必須是當月開的,采用此種入賬方式,企業可以在當月發生這筆費用,可以實現期末賬務平衡,同時也可以及時抵扣稅費。
2023-03-20 18:00:39
您好,這個的話是屬于應交稅費-應交增值稅(進項稅額
2023-12-08 14:25:38
借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
2022-04-27 10:48:59
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