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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-01-23 16:19

你好,內(nèi)賬按發(fā)生的業(yè)務一筆筆做就可以了。

晴晴0504 追問

2022-01-23 16:24

他讓我每個月做利潤表把收支做清楚,讓我建帳新手怎么弄

答疑蘇老師 解答

2022-01-23 16:25

你好,同學就按你收到的錢計入收入,支出的計入成本費用來做就可以了。

晴晴0504 追問

2022-01-23 16:31

那我需要做銀行,現(xiàn)金日記帳嗎
他們?nèi)粘>褪蔷S修收入,支出就是購貨還有一些辦公用品,需要什么科目

答疑蘇老師 解答

2022-01-23 16:34

你好,內(nèi)賬看老板要求,沒有固定標準。辦公用品的支出計入管理費用。

晴晴0504 追問

2022-01-23 16:39

因為他們之前沒有做賬,我要跟收銀交接要怎么做

答疑蘇老師 解答

2022-01-23 16:40

你好,交接點清現(xiàn)金就可以了,然后作為你的現(xiàn)金的期初余額。

晴晴0504 追問

2022-01-23 16:45

我跟收銀做交接,需要我們經(jīng)理在場嗎

答疑蘇老師 解答

2022-01-23 16:45

你好,是的,是需要的。

晴晴0504 追問

2022-01-24 12:30

老師,你好我要怎么交接公司的往來,他們之前都沒做賬老板今天讓我核對好往來的賬

答疑蘇老師 解答

2022-01-24 12:31

你好,那就需要和往來公司核對。

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你好,內(nèi)賬按發(fā)生的業(yè)務一筆筆做就可以了。
2022-01-23 16:19:08
同學你好 這個可以的
2022-06-07 17:30:54
你好? ; 那你 可以盤點所有科目余額? 來建賬作為期初處理 。 你們? ? 不打算建賬做賬的嗎 ?? ??
2022-01-17 14:23:18
你好,具體內(nèi)容: 1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經(jīng)理)有簽字權的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。 2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等, 3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤,借主營業(yè)務收入(投資收益,其他業(yè)務收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務成本(主營業(yè)務稅金及附加,其他業(yè)務成本等)。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應交稅金--應交所得稅,借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關,但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應付稅款法時,所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。 4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應收賬款,應收票據(jù),短期投資等)負債(應付票據(jù),應附賬款等)所有者權益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用,主營業(yè)務成本,投資收益,主營業(yè)務附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。 (關于主營業(yè)務收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字) 5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類 6、注意問題: a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行。 b、月末結現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調銀行賬余額調節(jié)表,注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應收,應付,其他應收。
2018-12-28 09:42:21
你好 個人意見僅供參考 1盤點資產(chǎn) 弄清楚剩余的資產(chǎn)(含應收等) 2核對負債 確認好目前的負債情況 3建立好相應的財務制度
2022-01-15 16:39:24
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