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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-01-23 21:04

你好,學(xué)員這個(gè)是實(shí)際發(fā)放嗎

勤奮的樓房 追問(wèn)

2022-01-23 21:05

賬面上是以法人賬戶發(fā)的

冉老師 解答

2022-01-23 21:06

那就掛法人其他應(yīng)付款,學(xué)員

勤奮的樓房 追問(wèn)

2022-01-23 21:07

什么意思?

勤奮的樓房 追問(wèn)

2022-01-23 21:08

我平時(shí)發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-某法人

勤奮的樓房 追問(wèn)

2022-01-23 21:09

但年底實(shí)際要發(fā)工資,該如何做賬?

冉老師 解答

2022-01-23 21:10

實(shí)際從公司賬戶發(fā)放的話,沖減其他應(yīng)付款

冉老師 解答

2022-01-23 21:11

年底是法人賬戶發(fā)放的話,不用賬務(wù)處理

冉老師 解答

2022-01-23 21:11

按照上面處理即可的,學(xué)員

勤奮的樓房 追問(wèn)

2022-01-23 21:17

沒(méi)明白,員工年終要發(fā)60000,該如何做分錄

勤奮的樓房 追問(wèn)

2022-01-23 21:21

年末.法人其他應(yīng)付款余額在借方,我重新調(diào)整科目到其他應(yīng)收款借方,員工年終要發(fā)60000,該如何做分錄?

冉老師 解答

2022-01-23 21:57

如果是這樣

借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬


借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-01-23 21:57

按照這個(gè)分錄處理,因?yàn)槠渌麘?yīng)收在借方了,表示不欠款員工了

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你好,學(xué)員這個(gè)是實(shí)際發(fā)放嗎
2022-01-23 21:04:32
同學(xué)你好 對(duì),可以這樣操作
2020-12-31 10:20:42
你好同學(xué)可以的,可以用這個(gè)科目的。
2022-10-12 16:13:45
您好,今年拿回這個(gè)金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個(gè)差額,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個(gè)差異需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的,要不稅務(wù)對(duì)比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報(bào)收入不一樣
2023-08-29 15:33:41
您好!可以是可以。但是稅務(wù)局是不是認(rèn)可就難說(shuō)了
2022-03-25 10:18:17
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