老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


你好,單位是建筑公司,平時(shí)每月計(jì)提工資每月發(fā),但以法人的賬戶發(fā)(實(shí)際沒(méi)發(fā)),貸方為其他應(yīng)收款-法人,年底老板要發(fā)管理人員及工人工資賬務(wù)該如何操作呢?
答: 你好,學(xué)員這個(gè)是實(shí)際發(fā)放嗎
老師,你好,我是建筑公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)在項(xiàng)目上工人工資實(shí)現(xiàn)不了都開(kāi)勞務(wù)票,而且也達(dá)不到用銀行代發(fā),項(xiàng)目太多,可以對(duì)公轉(zhuǎn)給公司某個(gè)人卡上,全部通過(guò)這張個(gè)人卡代發(fā)工資么?做賬的時(shí)候工資都用個(gè)人卡其他應(yīng)收款沖賬么
答: 同學(xué)你好 對(duì),可以這樣操作
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 去年計(jì)提工資 發(fā)放工資我做少了 因?yàn)樯婕暗姐y行 請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬 去年做的分錄是計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 3670 貸:應(yīng)付工資 3670 發(fā)放 借:應(yīng)付工資 3670 貸:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)392.11 其他應(yīng)付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 您好,今年拿回這個(gè)金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個(gè)差額,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個(gè)差異需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的,要不稅務(wù)對(duì)比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報(bào)收入不一樣









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2022-01-23 21:05
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