老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,去年已計入營業外收入的收款,今年發生退回,怎么做分錄?借:以前年度損益調整貸:銀行存款借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調整對嗎
答: 同學,你好 恩恩,對的
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調整科目 金額假如是10 導致我未分配利潤 這個科目現在期末數相較于期初數字增加了10 但現在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數減期初數 我應該怎么調
答: 你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
21年1月發現20年的折舊費多計提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調整-377,貸:累計折舊-377,21年12月份結賬時,是不是需要把以前年度損益結轉了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學你好,是正確的;;
老師,您好!2018年研發支出需要費用化的部分,沒有結轉。請問今年怎么做調整?借:以前年度損益調 貸:研發支出-明細借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整這樣做分錄可以嗎?
老師好, 19年付的水電費,2020年4月做的認證, 借以前年度損益調整 進項稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整,對嗎
要怎么把以前年度損益結轉到 利潤分配 未分配利潤 分錄應該怎么做借:利潤分配 未分配利潤 47500貸:以前年度損益調整 47500這樣還需要吧未分配利潤結轉到本年利潤嗎
老師,您好!想請問一個問題假如A公司2021年審計調整分錄如下圖我們需要調整2021年12月賬務請問圖中的加:年初未分配利潤是不是應該走以前年度損益調整呢?










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