老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,請問以前年度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)票,這個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票來,我這邊申報(bào)增值稅時要怎么操作嗎?
答: 新年好,之前取得發(fā)票的時候進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎?
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時報(bào)表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時報(bào)表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前已做無票收入申報(bào),今年一月補(bǔ)開了發(fā)票,在今年申報(bào)時,增值稅申報(bào)表,附列資料一,未開具發(fā)票欄塡寫負(fù)數(shù),驗(yàn)證通不過,提示:未開具發(fā)票欄不能為負(fù)值。請問應(yīng)怎樣申報(bào),謝謝! 以前年底都可塡寫負(fù)值的 怎樣開通 呀,以前年度都能正常申報(bào),今年不行了
答: 你好,去你稅務(wù)局那邊申報(bào)的,自己申報(bào)不通過的得去稅務(wù)局。







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聶小菊 追問
2022-02-10 14:34
鄒老師 解答
2022-02-10 14:35
聶小菊 追問
2022-02-10 14:36
鄒老師 解答
2022-02-10 14:37
聶小菊 追問
2022-02-10 14:40
鄒老師 解答
2022-02-10 14:40