老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師您好,我在做收入的時(shí)候,開的銷售發(fā)票稅率不一樣,是不是收入要按稅率不同,做分錄。借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-13% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-9% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
答: 收入記一個(gè)總的合計(jì)。收入記一個(gè)總的合計(jì)數(shù) 。收入記一個(gè)總的合計(jì)數(shù)就行。
上個(gè)月公司做了這樣一筆賬:無(wú)票收入借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)月把開的銷售發(fā)票紅沖部分無(wú)票收入,借應(yīng)收賬款-醫(yī)療保障局貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-醫(yī)療保障局(意思是上個(gè)月沒有開票這個(gè)月又給他開票了)這樣做可以嗎?
答: 你好,這樣是可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:咨詢個(gè)問(wèn)題比如餐飲行業(yè) 充值卡沖1000 送100 稅率1%借:現(xiàn)金1000 銷售費(fèi)用 100貸:預(yù)收1100消費(fèi)時(shí)借:預(yù)收1100貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1089.11 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅10.89請(qǐng)問(wèn) 這樣合適嗎 開票會(huì)按1100 開票嗎 我覺得都是按1000開的票
答: 您好,這樣處理是不合適,本身就只收到1000,預(yù)收賬款怎么能確認(rèn)1100呢? 借:現(xiàn)金1000 銷售費(fèi)用 100 貸:預(yù)收1000 其他應(yīng)付款--充卡贈(zèng)送 100 實(shí)際消費(fèi)時(shí),做 借:預(yù)收賬款 1000 其他應(yīng)付款--充卡贈(zèng)送 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1089.11 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅10.89 開票會(huì)按1100 開票









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