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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-02-12 13:37

可以同學(xué)可以在備注欄里填寫

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你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-14 07:14:11
可以同學(xué)可以在備注欄里填寫
2022-02-12 13:37:44
請問你是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)?
2017-05-12 11:50:56
你好,不影響退稅的。
2022-03-07 17:22:50
同學(xué)你好 不一致那沒辦法 按照報關(guān)單的來
2022-06-14 09:34:10
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