老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,請(qǐng)問“加計(jì)抵減的稅額”要扣的時(shí)候分錄是不是 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入,那么應(yīng)交稅費(fèi)里是計(jì)入哪個(gè)二級(jí)科目?
答: 您好,就是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目,就是你之前貸方的那個(gè)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出二級(jí)科目應(yīng)該掛什么?
答: 您好,營業(yè)外支出-其他就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好, 小規(guī)模納稅人,健身工作室, 關(guān)于銷售收入如何寫分錄, 您看一下附件中的截圖, 借:預(yù)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入,財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)交增值稅后面還有三級(jí)科目應(yīng)選哪個(gè), 營業(yè)外收入后面的二級(jí)科目寫什么, 謝謝您
答: 小規(guī)模的話,正常就到應(yīng)交增值稅,財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)交增值稅-未交增值稅里,營業(yè)外收入放其他里,要不你就增加一個(gè)營業(yè)外收入-增值稅減免稅款








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2022-02-16 21:06
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Demi1980 追問
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