老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


出售生產(chǎn)訂單完成后多余的面料共20米,每米售價(jià)40元,增值稅率13%,買家已將貨款繳存企業(yè)的銀行。會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
銷售給楚天公司A產(chǎn)品2000 件,每件售價(jià)為 100 元/件,增值稅率為13%,款項(xiàng)收到存入銀行。的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,借 銀行存款 2000*100*1.13=226000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?200000? 應(yīng)交稅費(fèi) 26000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
“10日,銷售南方公司B產(chǎn)品1300件,每件750元,增值稅率為13%,由于購(gòu)買量大,給予10%優(yōu)惠,款項(xiàng)尚未收到”將這筆業(yè)務(wù)做成會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 ; 是商業(yè)折扣;? 按折扣后的金額來(lái)做收入 ;? 借? 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?









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憂郁的發(fā)帶 追問(wèn)
2022-02-21 18:28
鄒老師 解答
2022-02-21 18:31