老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,請問我公司租用廠房搭建了鋼結構隔層做為辦公室,大概25萬。當時就當作裝修款3年攤銷完了,沒有入固定資產,現在廠房不租了,如果出售給下家我可以開出售固定資產嗎?如果不可以我該如何賬務處理?
答: 你好 ;? ? ? ?你要先入固定資產去折舊 。然后去出售固定資產去? ?
固定資產出售賬務處理
答: 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出售融資租賃的固定資產賬務處理
答: 1.出售資產,線轉入固定資產清理,分錄如下: 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.收到金額 借:銀行存款 貸:固定資產清理 遞延收益-未實現售后租回損益(也可以在借方) 3.分攤未實現的售后回租損益 借:遞延收益-未實現售后回租損益 貸:制造費用(或相反)







粵公網安備 44030502000945號



霞光萬丈 追問
2022-03-03 13:19
meizi老師 解答
2022-03-03 13:21